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2022年度吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校部門(mén)決算
更新時(shí)間【2023-10-12】 瀏覽921次

2022年度

吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校部門(mén)決算

20231012


  

一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

    一、部門(mén)職責(zé)

以醫(yī)、護(hù)、藥和醫(yī)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)為主體,繼續(xù)教育、短期培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定為補(bǔ)充,為各級(jí)各類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)培養(yǎng)具有扎實(shí)專(zhuān)業(yè)理論基礎(chǔ)知識(shí)、熟練實(shí)踐操作技能、良好職業(yè)道德素養(yǎng)的中高級(jí)衛(wèi)生技術(shù)人才。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)決算單位構(gòu)成

根據(jù)上述職責(zé),吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校內(nèi)設(shè) 21 個(gè)機(jī)構(gòu),分別為:

() 辦公室

() 黨 委 辦 公 室

() 財(cái) 務(wù) 處

() 人事處

() 總務(wù)處

()   會(huì)

(七)團(tuán) 

() 安保處

() 教務(wù)處

() 學(xué)生處

(十一)教育科研管理辦公室

(十二)督學(xué)辦公室

(十三)成人教 育 處

(十四)學(xué)籍資助管理辦公室

(十五) 招生辦公室

(十六) 聯(lián)合辦學(xué)辦公室

(十七) 實(shí)訓(xùn)就業(yè)辦公室

(十八 )圖書(shū)館

(十九) 信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中心

(二十) 實(shí)驗(yàn)室管理辦公室

(二十一)發(fā)展規(guī)劃處

納入 2022年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括:吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校


第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣_g01收入支出決算總表(3)(1)

二、收入決算表

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣_g02收入決算表(1)

三、支出決算表

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣_g03支出決算表(1)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣_g04財(cái)政撥款收入支出決算總表(1)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣_g05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(1)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣_g06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(1)

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣_g07政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(1)

本單位不涉及此項(xiàng)支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣_g08國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (1)

本單位不涉及此項(xiàng)支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣_g09財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算表(1)

本單位不涉及此項(xiàng)支出

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣.xls--新_g10項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(1)

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)各 3011.57萬(wàn)元。與2021年相比,收、支總計(jì)各減少871.79萬(wàn)元,降低22.44 %。主要原因:1、2022年度我校在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金未繳納;2、2022年我校部分項(xiàng)目已接近尾聲,所以專(zhuān)項(xiàng)減少。圖1所示:

收入支出決算總表對(duì)比

 

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)2986.82萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2725.14 萬(wàn)元,占 91.24%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入259.98萬(wàn)元,占 8.7 %;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占0 %;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占 0%;其他收入1.71萬(wàn)元,占 0.06 %。圖2所示:

本年收入

  

  三、 支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì) 2778.44萬(wàn)元,其中:基本支出 2145.44 萬(wàn)元,占 77.22%;項(xiàng)目支出633.01萬(wàn)元,占22.78 %;上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元,占0 %;經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元,占0 %;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0 %。基本支出中,人員經(jīng)費(fèi)  1782.15萬(wàn)元,占83.07 %;公用經(jīng)費(fèi)363.29 萬(wàn)元,占 16.93%

3、圖4所示:

  本年支出基本支出-01

   

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各2749.88萬(wàn)元,與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少828.12 萬(wàn)元,降低23.14%。主要原因:12022年度因財(cái)政撥款延遲,導(dǎo)致尚未繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金未繳納;2、2022年我校部分項(xiàng)目已接近尾聲,所以專(zhuān)項(xiàng)減少。5所示:

財(cái)政撥款收入支出-02

   

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 2518.46萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的83.63%。與2021年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1034.79萬(wàn)元,降低29.12 %。主要原因:2022年我校因財(cái)政撥款延遲,導(dǎo)致尚未繳納教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金;公用經(jīng)費(fèi)減少是我校嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)。圖6所示:

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出

 

   (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2518.46萬(wàn)元,主要用于以下方面:教育支出(類(lèi))支出1991.32萬(wàn)元, 79.07%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出 165.56萬(wàn)元, 6.57%;衛(wèi)生健康支出(類(lèi))支出86.88 萬(wàn)元, 3.45%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))支出212.31萬(wàn)元,占8.43%;住房保障支出(類(lèi))支出62.4 萬(wàn)元,占 2.48%。圖七所示:

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出-02

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1779.16 萬(wàn)元,支出決算為2518.46 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的141.55 %。其中:

一、教育支出(類(lèi))職業(yè)教育()中等職業(yè)教育(項(xiàng))年初預(yù)算為 1310.8萬(wàn)元,支出決算為 1767.01 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 134.8%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:1、中職 配套專(zhuān)項(xiàng)款,年初無(wú)法進(jìn)行預(yù)算;2、2022 年我校教職工工資按政策增長(zhǎng)。

二、教育支出(類(lèi))職業(yè)教育()高等職業(yè)教育(項(xiàng))年初年初未申請(qǐng)財(cái)政預(yù)算,支出決算為 212.31萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:我校屬中等職業(yè)學(xué)校,年初無(wú)法對(duì)高等職業(yè)教育進(jìn)行預(yù)算;

三、教育支出(類(lèi))其他教育費(fèi)附加()其他教育費(fèi) 附加安排(項(xiàng))的支出年初未申請(qǐng)財(cái)政預(yù)算,支出決算為 12萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:中專(zhuān)辦公經(jīng)費(fèi)市級(jí)配套款專(zhuān)項(xiàng)款,年初無(wú)法進(jìn)行預(yù)算;

四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出()事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出年初未申請(qǐng)財(cái)政預(yù)算, 支出決算為 68.62 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決 算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:我校屬中等職業(yè)學(xué)校,此筆費(fèi)用為13月工資,因工資類(lèi)科目撥付使用教育支出(類(lèi))職業(yè)教育()中等職業(yè)教育(項(xiàng)),所以年初無(wú)法進(jìn)行預(yù)算。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休支出()事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出年初預(yù)算為 23.53 萬(wàn)元, 支出決算為 17.2萬(wàn)元,完成年初 預(yù)算的 73.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年我校離休老干部去世1人。

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休支出 () 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出年初預(yù)算為207.66萬(wàn)元,支出決算為 14..78 萬(wàn)元,完成年初 預(yù)算的 7.12%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年我校因財(cái)政撥款延遲,導(dǎo)致尚未繳納教職工養(yǎng)老保險(xiǎn);

七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休支出 ()機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))支出年初未申請(qǐng)財(cái)政預(yù)算,支出決算為 14..78 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 7.12%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2022年我校補(bǔ)繳退休人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金,所以年初無(wú)法進(jìn)行預(yù)算。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤()死亡撫恤(項(xiàng))支出年初未申請(qǐng)財(cái)政預(yù)算,支出決算為 39.53 萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:我校 2022年度未對(duì)死亡人員撫恤金進(jìn)行預(yù)算。

九、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療()事業(yè)單 位醫(yī)療(項(xiàng))支出年初預(yù)算為 74.35萬(wàn)元 ,支出決算為 75.79 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算為 101.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:我校教職工醫(yī)療保險(xiǎn)按當(dāng)年政策進(jìn)行增漲。

十、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療()其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))支出年初預(yù)算為 10.45萬(wàn)元,支出決算為 11.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算為 106.32%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因::1、2022年我校退休6人,調(diào)轉(zhuǎn)3人;2、2022年我校按醫(yī)保政策進(jìn)行調(diào)漲;

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施()其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))支出年初未申請(qǐng)財(cái)政預(yù)算,支出決算為 212.31萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:2022年未做專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算;

十二、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出年()住房公 積金(項(xiàng))支出年初預(yù)算為152.37 萬(wàn)元 ,支出決算為 62.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 40.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的 主要原因是 2022 年度我校在職職工住房公積金由事業(yè)支出承擔(dān) 98 萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1885.46 萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1544.40 萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。

 公用經(jīng)費(fèi)  341.06萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬(wàn)元;本年收入0 萬(wàn)元;本年支出0 萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬(wàn)元。支出具體情況如下:

1.政府性基金財(cái)政撥款支出為0 萬(wàn)元,主要用于。完成年初預(yù)算的0 %

2.政府性基金財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元,主要用于。完成年初預(yù)算的0 %

3.政府性基金財(cái)政撥款支出為 0 萬(wàn)元,主要用于  。完成年初預(yù)算的 0 %。

本單位不涉及此項(xiàng)支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;本年收入0萬(wàn)元;本年支出0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出具體情況如下:

 1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出為0萬(wàn)元,主要用于本單位未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。完成年初預(yù)算的0%。

本單位不涉及此項(xiàng)支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %;較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是 。本單位不涉及此項(xiàng)支出

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元,占 0 %;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 0萬(wàn)元,占 0 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為  0 萬(wàn)元,占0  %。具體情況如下:圖八所示:

   

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %,較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因:本單位不涉及此項(xiàng)支。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位不涉及此項(xiàng)支。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0個(gè),累計(jì) 0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:本單位不涉及此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0   萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %;較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是:本單位不涉及此項(xiàng)支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本單位不涉及此項(xiàng)支出。其中:

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。主要是本單位不涉及此項(xiàng)支出;

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出 0萬(wàn)元,主要是本單位不涉及此項(xiàng)支出。截至20221231日,開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0萬(wàn)元,支出決算為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %;較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是本單位不涉及此項(xiàng)支出。決算數(shù)小于與預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位不涉及此項(xiàng)支出。其中:

外賓接待支出 0 萬(wàn)元。主要用于本單位不涉及此項(xiàng)支出。全年共接待國(guó)(境)外來(lái)訪團(tuán)組數(shù)0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次(不包括陪同人員)。來(lái)訪外賓主要包括本單位不涉及此項(xiàng)支出。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0萬(wàn)元。主要用于本單位不涉及此項(xiàng)支出。全年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0 人次(不包括陪同人員) 。

十、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

組織對(duì)2022年度部門(mén)預(yù)算“電費(fèi)”項(xiàng)目等1個(gè)二級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,績(jī)效自評(píng)率為0%。

(二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用

我部門(mén)(單位)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況如下:部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目單位自評(píng)、部門(mén)評(píng)價(jià)、轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)等評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況,如項(xiàng)目管理、政策調(diào)整、資金分配及結(jié)果公開(kāi)等方面內(nèi)容。

2022年度,我部門(mén)根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求對(duì)年初預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行管理,嚴(yán)控項(xiàng)目資金使用。

根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo),我部門(mén)二級(jí)項(xiàng)目“電費(fèi)”年初預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元,全年執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元,執(zhí)行率0%。績(jī)效目標(biāo)完成情況:資金不足,此項(xiàng)目2022年度未實(shí)施。偏差原因分析及改進(jìn)措施:財(cái)政未能撥回我單位非稅資金,項(xiàng)目未做;下年度積極爭(zhēng)取資金,保障我部門(mén)事業(yè)發(fā)展。此項(xiàng)目自評(píng)得分0分。

政策調(diào)整

2022年度,根據(jù)我部門(mén)1個(gè)二級(jí)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果,我部門(mén)需按自身發(fā)展需求,根據(jù)現(xiàn)有政策進(jìn)一步合理規(guī)劃收支預(yù)算方案。

資金分配

2022年度,我部門(mén)在預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中,由于資金不足,年初預(yù)算項(xiàng)目未能進(jìn)行。我部門(mén)在下年度預(yù)算中,將進(jìn)一步嚴(yán)格控制收支預(yù)算,做好精準(zhǔn)預(yù)算。

3、結(jié)果公開(kāi)

2022年度,我部門(mén)根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求,對(duì)年初預(yù)算及時(shí)報(bào)送財(cái)政相關(guān)部門(mén)公開(kāi)。相關(guān)自評(píng)結(jié)果已錄入四平市一體化系統(tǒng)相關(guān)模塊。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %,主要是:本單位不涉及此項(xiàng)支出。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2022年度,政府采購(gòu)支出總額144.70萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出144.70萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額78.75 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的54.42 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額78.75 萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的54.42%。

   

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至20221231日,吉林省四平衛(wèi)生學(xué)校共有車(chē)輛 0 輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是本單位不涉及此項(xiàng)支出;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。


第四部分  名詞解釋

 、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)

預(yù)算資金。

 、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助

動(dòng)取得的收入。

 、其他收入:指除上述收入以外的各項(xiàng)收入 。包括

行存款利息收入等。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)

轉(zhuǎn) 到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

 、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年

以后年度繼續(xù)使用的資金。

 、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn) 、完成

常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)

目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

、 三公 經(jīng)費(fèi): 納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的 經(jīng)費(fèi),是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) ()費(fèi) 、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi) 。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,是政府行政開(kāi)支的一部分。其中,因公出國(guó)()費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)()的國(guó) 際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi) 、培訓(xùn)費(fèi) 、公 雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九 、按功能分類(lèi)科目

教育支出:反映政府教育事務(wù)支出。

職業(yè)教育:反映各部門(mén)舉辦的各類(lèi)職業(yè)教育支出。

高等職業(yè)教育:反映各部門(mén)舉辦的本科、專(zhuān)科層次職業(yè)教育支出。

中等職業(yè)教育:反映各部門(mén)(不含人力資源社會(huì)保障部門(mén))舉辦的中等職業(yè)學(xué)校支出。

教育費(fèi)附加安排的支出:反映用教育費(fèi)附加安排的支出。

其他教育費(fèi)附加安排的支出:反映除上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù):反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。

事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

事業(yè)單位離退休:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出: 反映機(jī)關(guān)事單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

撫恤:反映用于各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

死亡撫恤:反映按規(guī)定用于烈士和犧牲 、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

行政事業(yè)單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方支出。

事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)?、供暖、公共交通(含輪渡、輕軌、地鐵)、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十、按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)

工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期 聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的 職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資; 事業(yè)單位工作人員的崗位工資 、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生 試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資 、新參加工作工人學(xué)徒期 熟練期工資;軍隊(duì)(含武警) 軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等 級(jí))工資 、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資。

績(jī)效工資: 反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳 納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映單位為職工實(shí)際繳納的職業(yè)年金 (含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi) 不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi): 反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警) 軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。生育保險(xiǎn)和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)合并實(shí)施的地區(qū),相關(guān)繳費(fèi)不在此科目反映。

住房公積金:反映單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出,不 包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn) 、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

咨詢(xún)費(fèi):反映單位咨詢(xún)方面的支出。

水費(fèi): 反映單位的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi): 反映單位開(kāi)支的信函 、 包裹 、貨物等物品的

寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

取暖費(fèi):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋 爐臨時(shí)工的工資 節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)。

差旅費(fèi): 反映單位工作人員國(guó) () 內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

(護(hù))費(fèi): 反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn) (不包 車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用, 網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用, 以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

培訓(xùn)費(fèi): 反映除因公出國(guó) () 培訓(xùn)費(fèi)以外的 ,在培 訓(xùn) 期 間發(fā)生的師資費(fèi) 、住宿費(fèi) 、伙食費(fèi) 、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn) 資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)用。

專(zhuān)用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體 包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品, 專(zhuān)用服裝,消耗性體育用品,專(zhuān)用工具和儀器,藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員 、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi) 、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi): 反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他商品服和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公 用支出。如訴訟費(fèi) 、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi) 、來(lái)訪費(fèi) 、廣告宣傳費(fèi)以及離休人員特需費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

離休費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休 人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

退休費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休 人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

撫恤金: 反應(yīng)按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬 、犧牲病故人員 遺 屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休 人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金,以及按規(guī)定開(kāi)支的機(jī)關(guān)事業(yè)單位 職工和離退休人員喪葬費(fèi)。

生活補(bǔ)助: 反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活 補(bǔ) 助費(fèi) ,退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生 活補(bǔ) 助 ,長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁 牧舍飼 政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍 人以及村干部的補(bǔ)助支出,人犯的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,按 國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出,對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

助學(xué)金: 反映學(xué)校學(xué)生助學(xué)金 、獎(jiǎng)學(xué)金 學(xué)生貸款 、 國(guó)留學(xué) (實(shí)習(xí)) 人員生活費(fèi),青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食 補(bǔ)助 費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的 來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等。

資本性支出: 反映各單位安排的資本性支出 。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

辦公設(shè)備購(gòu)置: 反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定 納 入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按 規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專(zhuān)門(mén)用途 、并按財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類(lèi)專(zhuān)用設(shè)備 支出 。如通信設(shè)備 、發(fā)電設(shè)備 、交通監(jiān)控設(shè)備 、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器 、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等, 以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

大型修繕:反映按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類(lèi)設(shè)備 、建筑物 、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。





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